Законодательство - Бухгалтерские консультации
- Типовые бланки, договоры
- Законодательство РФ
- Законодательство Москвы
- Законодательство Московской области
- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Постановления и Указы
- Медицинское законодательство
- Законопроекты
- Документы СССР
- Международное законодательство
- Комментарии к законам
- Общая судебная практика
- Судебная практика: Москва и Московская область
- Судебная практика: Поволжье
- Судебная практика: Северо-Кавказский регион
- Судебная практика: Северо-Запад
- Судебная практика: Урал
- Судебная практика: Волговятский регион
- Судебная практика: Восточная Сибирь
- Судебная практика: Западная Сибирь
- Юридические статьи
- Бухгалтерские консультации
- Финансовые консультации
- Статьи бухгалтеру
Алфавитный указатель
- По договору об уступке товарного знака наша компания приобрела у другой организации исключительные права на товарный знак. Как списать такие расходы в бухгалтерском и налоговом учете?
- Бухгалтер допустил в платежке техническую ошибку: вместо КПП 01001 поставил 01000. Инспекторы отразили полученную сумму на счете невыясненных платежей. И теперь настаивают на том, чтобы мы заплатили недоимку и пени. Правомерны ли их требования?
- Работник ушел в отпуск. Получил отпускные полностью за 28 дней. Через 14 дней был отозван из отпуска. Вопрос: имеем ли мы право провести перерасчет и удержать "лишние отпускные" при очередном отпуске?
- Организация получила в ФСС путевку в детский оздоровительный лагерь на сумму 16 800 руб. . Бесплатно. Кроме того, была куплена организацией одна путевка на сумму 16 800 руб. Каков блок проводок по оприходованию и списанию данных путевок, а также весь необходимый пакет документов для данных операций?
- Порядок предоставления отпусков. По законодательству положено 28 дней, можно ли разделить этот срок по 14 дней или меньше?
- Организация в 2005 г. имеет фонд оплаты труда - 2 500 000 руб. С 1 января 2006 г. фонд оплаты труда составит 7 500 000 руб. Имеет ли право организация начать начисления в резерв предстоящих расходов на отпуска в декабре 2005 г., если ранее он не создан?
- ...По договору железнодорожные расходы возмещает покупатель. В октябре выставлены счета на авансы . Со всей суммы авансов начислили НДС. Продукцию отгрузили в ноябре и провели реализацию на полную сумму , в том числе и на железнодорожные услуги, довыставив при этом счет-фактуру на железнодорожные услуги. Как отразить эту сделку в учете?
- Как выгоднее отразить операции по договору транспортной экспедиции у стороны-экспедитора, организующей перевозку, если у нее нет собственного транспорта и лицензии на перевозочную деятельность?
- Выставлен счет покупателю - фирме "А". Оплату счета производит фирма "Б", в назначении платежа указав номер счета и фирму "А". 1. Как правильно оформить счет-фактуру ? 2. Как правильно оформить накладную ? 3. Необходим ли договор в том случае, если эта поставка является разовой? 4. Необходимо ли письмо от покупателя?
- Когда выставляется счет-фактура при реализации услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества за март текущего года: 31.03 или 01.04?